Tätigkeitsbereiche
Individuelle Besteuerung Für Expats
Ein professionelles Team mit herausragender Erfahrung im internationalen Steuerrecht wird Ihnen einen zählbaren Mehrwert durch unsere High End Services bringen.
Dabei decken wir den ganzen steuerlichen Prozess ab – von der Aufnahme und detaillierter Analyse Ihrer persönlichen Rahmenbedingungen, Steuer- und Rechtsberatung um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden und die Implementierung besser geeigneter Strukturen.
Zudem bieten wir Ihnen eine kostenlose Erstberatung zwecks kurzer Bestandsaufnahme per Skype.
Fokussieren Sie Auf Ihre Ziele
Warum sollten Sie wertvolle Zeit verlieren, um sich mit Steuererklärungen, laufender Buchhaltung und administrativen Aufgaben zu beschäftigen. Wir nehmen Ihnen diese Lasten von Ihren Schultern und helfen Ihnen auf das zu Fokussieren, was wirklich zählt – Wachstum und Steigerung der Profitabilität.
Mit unseren Ressourcen und konstanter Weiterbildung unseres Personals sind Steuern, laufende Buchhaltung und korrekte Führung der Gesellschaftsbücher kein Problem mehr
Internationales Steuerrecht
Heutzutage ist es wichtig, sich ständig erhöhende OECD-Standards einzuhalten, um mögliche steuerliche und strafrechtliche Vorwürfe durch nicht konforme und validierte Unternehmensstrukturen zu vermeiden. Sprechen Sie mit uns, um Ihre Alternativen herauszufinden.
Internationales Steuerrecht – CFC-Regeln
Muss ich die CFC-Regeln beachten, wenn ich eine Offshore-Einheit besitze? Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr.
Offshore oder Onshore?
Es ist nicht verboten, eine Offhore-Gesellschaft zu legitimen Zwecken zu besitzen. Wenn der einzige Zweck Ihres Offshore-Unternehmens jedoch die Steuervermeidung oder eine noch schlimmere Steuerhinterziehung ist, sollten Sie alle Optionen überdenken.
Durch die neuesten OECD-Entwicklungen – AEOI- und CRS-Standards – sind alle erforderlichen Informationen in den Fingerspitzen der Steuerbehörden enthalten. Daher gibt es keinen Raum für nicht deklarierte Einkünfte oder versteckte Vermögenswerte.
Sprechen Sie mit uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die nationalen Steuervorschriften einhalten. Es gibt andere Optionen, um Ihre Steuerrechnung zu reduzieren
AEOI – Automatischer Informationsaustausch
Ein Land, das sich dem AIA der OECD angeschlossen hat, erhält von anderen Ländern Informationen über Gebietsansässige mit Finanzkonten und Investitionen im Ausland, so dass die Steuerbehörden die Steuererklärungen und die vom Steuerzahler gemachten Angaben abgleichen können. Das bedeutet in der Tat völlige Transparenz.
Die Länder haben bereits damit begonnen, ab 2016 Informationen zu sammeln.
DTA – Doppelbesteuerungsabkommen
Verschiedene Länder haben ihre eigenen Steuergesetze. Wenn Sie in einem Land ansässig sind und Einkünfte und Gewinne aus einem anderen Land haben, müssen Sie möglicherweise in beiden Ländern Steuern auf dieselben Einkünfte zahlen – oder in keinem von ihnen. DBA – Doppelbesteuerungsabkommen zielen darauf ab, „Doppelbesteuerung“ oder doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden.
TINs & Steuersitze
Zusätzlich zu den neuesten CRS-Standards haben Gerichtsbarkeiten Informationen in Bezug auf ihre Steueridentifikationsnummern (TINs) und Steuerregelungen zur Verfügung gestellt, um sowohl Steuerzahlern als auch Finanzinstituten zu helfen, ihren Verpflichtungen aus dem CRS nachzukommen.
Bitte erkundigen Sie sich bei uns wie dies zukünftig die Herangehensweise bei Steuerplanungen verändern wird.